企业出差报销制度

导读:企业出差报销制度

  1. 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

  2.员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

  3.员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

  员工差旅费报销标准。

  员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。
(编辑:又亦)